|
Faktúra |
4065
|
Potraviny
|
263,41 |
s DPH |
|
ZNL-2019/16
|
25.05.2021 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Základná škola Nesluša |
Mária Pienčáková |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2021 |
|
Faktúra |
3159
|
Jablko, Hruška, Jablková šťava 100%. Školské ovocie.
|
75,53 |
s DPH |
|
ZNL-2019/
|
05.11.2019 |
Milan Delinčák-BUKOV OZ |
Základná škola Nesluša. |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
10.02.2020 |
|
Faktúra |
3185
|
Jablko, Hruška, Jablková šťava 100%. Školské ovocie.
|
75,54 |
s DPH |
|
ZML2019/
|
10.12.2019 |
Milan Delinčák-BUKOV OZ |
Základná škola Nesluša. |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša |
|
10.02.2020 |
|
Faktúra |
3088
|
Jablko,Maliny čerstvé,Čučoriedky čerstvé,Jablková šťava 100%.Školské ovocie.
|
79,20 |
s DPH |
|
ZML/2020/
|
22.06.2020 |
Milan Delinčák-BUKOV OZ |
Základná škola Nesluša. |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka Základnej školy Nesluša. |
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
4080
|
Potraviny
|
514,28 |
s DPH |
|
ZML/2019/16
|
30.06.2020 |
Mäso-udeniny Miloš Kubala |
Základná škola Nesluša. |
Mária Pienčáková |
Vedúca školskej jedálne. |
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2021/166
|
Prenájom Kyocera Ecosys 11/2021
|
31,20 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/15
|
01.12.2021 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/111
|
Prenájom Kyocera Ecosys 10/2021
|
31,20 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/15
|
04.11.2021 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/227
|
Prenájom Kyocera Ecosys 12/2021
|
31,20 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/15
|
29.12.2021 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
05.01.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/110
|
Školenie URBIS
|
60,00 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/13
|
22.10.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/57
|
URBIS systémová podpora 10-12/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/13
|
04.10.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/35,36,44,4546,47
|
Služby-postenie 27.09.2021-26.09.2022
|
1 776.47 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/10
|
27.09.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/3
|
Tovar
|
131,05 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/09
|
01.09.2021 |
Lighnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/112,113
|
Správa PC učebne 10/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/09
|
04.11.2021 |
Lighnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/5
|
Tovar-SSD disk 128 GB
|
379,00 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/09
|
23.09.2021 |
Lighnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/171
|
Správa PC učebne 11/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/09
|
03.12.2021 |
Lighnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/56
|
Servis a údržba PC vybavenia 09/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/09
|
04.10.2021 |
Lighnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/186
|
Pranie a prenájom rohoží
|
19,18 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/07
|
15.12.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/119
|
Prenájom a pranie rohoží 11.10-07.11.2021
|
19,18 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/07
|
15.11.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/12/13
|
Zemný plyn 09/2021
|
1 058.00 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/04
|
21.09.2021 |
SPP,a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/204
|
Preplatok zemný plyn za obdobie od 01.09.2021-30.11.2021
|
1 175.46 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/04
|
17.12.2021 |
SPP,a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |