|  | Faktúra | 3002 | Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021. | 1 058,00 | s DPH |  | ZML-2020/02 | 14.01.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Základná škola Nesluša | Ing. Andrea Špiriaková | Riaditeľka Základnej školy Nesluša |  | 03.03.2021 | 
					
						|   | Faktúra | 3002 | Služby | 2 849.00 | s DPH |  |  | 11.01.2016 | SPP,a.s. |  |  |  |  | 30.05.2016 | 
					
						|   | Faktúra | 3002 | 32GB Kinston USB Data Traveler. | 16,90 | s DPH |  |  | 08.01.2018 | COMPY-COM spol. s r.o. | Základná škola Nesluša | Ing. Andrea Špiriaková | Riaditeľka Základnej školy Nesluša |  | 22.03.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 3003 | Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť. | 24,67 | s DPH |  | ZML-2019/08 | 20.01.2021 | Orange Slovensko, a.s. | Základná škola Nesluša | Ing. Andrea Špiriaková | Riaditeľka Základnej školy Nesluša |  | 03.03.2021 | 
					
						|   | Faktúra | 3003 | Zisťovanie závady kotla. | 66,00 | s DPH |  |  | 17.01.2018 | MC Servis,s.r.o. | Základná škola Nesluša | Ing. Andrea Špiriaková | Riaditeľka Základnej školy Nesluša |  | 22.03.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 3003 | Odber zemného plynu za obdobie od 01.01.2019  do 31.01.2019. | 1 889.00 | s DPH |  | ZML-2018/06 | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Základná škola Nesluša | Ing. Andrea Špiriaková | Riaditeľka Základnej školy Nesluša |  | 01.04.2019 | 
					
						|   | Faktúra | 3003 | Ubytovanie žiakov(lyžiarsky výcvik) | 2 520.00 | s DPH |  |  | 23.01.2017 | Kosodrevina, s.r.o. | Základná škola Nesluša | Mgr.Blanka Sýkorová | Riaditeľka Základnej školy Nesluša |  | 30.05.2017 | 
					
						|  | Faktúra | 3003 | Efektívna komunikácia v riaditeľni. Komunikácia v konflikte a kríze. | 37,89 | s DPH | OBJ-2020/ |  | 22.01.2020 | Martinus, s.r.o. | Základná škola Nesluša | Ing. Andrea Špiriaková | Riaditeľka Základnej školy Nesluša |  | 03.03.2020 | 
					
						|   | Faktúra | 3003 | Služby | 15,60 | s DPH |  |  | 31.01.2016 | Vema, s.r.o. |  |  |  |  | 02.05.2016 | 
					
						|  | Faktúra | 3004 | Služby Virtuálnej knižnice za obdobie 2019/1 - 2019/12. | 198,72 | s DPH |  | VK/09/04/023 | 22.01.2019 | KOMENSKY,s.r.o. | Základná škola Nesluša | Ing. Andrea Špiriaková | Riaditeľka Základnej školy Nesluša |  | 01.04.2019 | 
					
						|   | Faktúra | 3004 | Ubytovanie učiteľov (lyžiarsky výcvik) | 156,00 | s DPH |  |  | 23.01.2017 | Kosodrevina, s.r.o. | Základná škola Nesluša | Mgr.Blanka Sýkorová | Riaditeľka Základnej školy Nesluša |  | 30.05.2017 | 
					
						|  | Faktúra | 3004 | Licenčná zmluva na rok 2020.Prenájom priestoru 300. | 361,20 | s DPH |  | ZML-2018/16 | 21.01.2020 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | Základná škola Nesluša | Ing. Andrea Špiriaková | Riaditeľka Základnej školy Nesluša |  | 03.03.2020 | 
					
						|   | Faktúra | 3004 | Strava Pedagógov,preprava batožiny,lyžiarky kurz, 1501-19.01.2018. | 302,40 | s DPH |  |  | 17.01.2018 | Golf108 s.r.o. | Základná škola Nesluša | Ing. Andrea Špiriaková | Riaditeľka Základnej školy Nesluša |  | 22.03.2018 | 
					
						|   | Faktúra | 3004 | Služby | 54,00 | s DPH |  |  | 31.01.2016 | Vema, s.r.o. |  |  |  |  | 02.05.2016 | 
					
						|  | Faktúra | 3004 | Dodávka a distribúcia elektriny od 01.12.2020 do 31.12.2020.Vyúčtovacia faktúra. | 110,29 | s DPH |  | ZML-2019/01 | 21.01.2021 | Stredoslovenská energetika,a.s. | Základná škola Nesluša | Ing. Andrea Špiriaková | Riaditeľka Základnej školy Nesluša |  | 03.03.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 3005 | Služby Virtuálnej knižnice na rok 2020. | 198,72 | s DPH |  | VK/09/04/023 | 24.01.2020 | KOMENSKY,s.r.o. | Základná škola Nesluša | Ing. Andrea Špiriaková | Riaditeľka Základnej školy Nesluša |  | 03.03.2020 | 
					
						|   | Faktúra | 3005 | Tovar | 35,05 | s DPH |  |  | 31.01.2016 | Milan Delinčák-BUKOV OZ |  |  |  |  | 02.05.2016 | 
					
						|   | Faktúra | 3005 | Odber zemného plynu 01/2018. | 3 060.00 | s DPH |  |  | 22.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Základná škola Nesluša | Ing. Andrea Špiriaková | Riaditeľka Základnej školy Nesluša |  | 22.03.2018 | 
					
						|   | Faktúra | 3005 | Služby mobilnej siete, mobilný internet. | 19,99 | s DPH |  |  | 23.01.2017 | Slovak Telekom,a.s. | Základná škola Nesluša | Mgr.Blanka Sýkorová | Riaditeľka Základnej školy Nesluša |  | 30.05.2017 | 
					
						|  | Faktúra | 3005 | Hlasové služby a poplatky,mobilná sieť. | 29,00 | s DPH |  |  | 22.01.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Základná škola Nesluša | Ing. Andrea Špiriaková | Riaditeľka Základnej školy Nesluša |  | 01.04.2019 |